Jak robić rachunkowość dla LLC

Spisu treści:

Anonim

Z wyjątkiem pewnych różnic w terminologii, system rachunkowości dla LLC jest podobny do bardziej znanych struktur biznesowych. Struktura biznesowa LLC jest stosunkowo prosta i nie trudniejsza do skonfigurowania niż jakikolwiek inny typ jednostki dla kogoś z podstawową znajomością zasad rachunkowości lub księgowości.

Wybierz swoje oprogramowanie i skonfiguruj plan kont

Pierwszym krokiem do rozliczenia LLC jest ustalenie, w jaki sposób Twoja LLC będzie traktowana dla celów podatkowych. Jedną z głównych zalet LLC jest to, że można ją traktować jako firmę jednoosobową, spółkę osobową lub korporację dla celów podatkowych. Właściciel firmy musi dokonać wyboru w zakresie traktowania podatkowego przy zakładaniu firmy. Po dokonaniu tych wyborów rozliczanie się z LLC staje się łatwiejsze, ponieważ naprawdę traktujesz ją jako jedną z bardziej popularnych (i znanych) jednostek podatkowych. Zasadniczo nie informujesz swojego oprogramowania księgowego (takiego jak Quickbooks), że jesteś LLC. Zamiast tego wybierasz typ jednostki, którą Twoja firma LLC będzie emulować. Na przykład, jeśli jesteś jednoosobową spółką LLC, która nie wybrała się na korporację, powiedz swojemu oprogramowaniu księgowemu, że jesteś jedynym właścicielem. Jeśli jesteś wielokrotnym właścicielem LLC, który nie przeprowadził żadnych specjalnych wyborów, powiedz swojemu oprogramowaniu księgowemu, że jesteś partnerem. A jeśli wybrałeś się na korporację lub korporację S, powiedz swojemu oprogramowaniu księgowemu, kim jesteś (korporacja C lub S).

Po wybraniu struktury biznesowej LLC, skonfiguruj plan kont w swoim oprogramowaniu księgowym. Ze względów praktycznych plan kont dla LLC jest taki sam jak dla każdej innej firmy. Będziesz mieć konta przychodów i wydatków, a także aktywa, zobowiązania i kapitał własny właściciela (lub członka).

Jesteś teraz gotowy, aby rozpocząć rejestrowanie transakcji swojej LLC. Czeki pisemne, otrzymane dochody, kapitał wniesiony do przedsiębiorstwa lub wycofany (z kapitału własnego), wszystkie muszą być zapisane w oprogramowaniu księgowym. Jeśli twoja firma LLC ma status pass-through (np. Dochód przechodzi przez podatki i podlega opodatkowaniu na twoim indywidualnym zeznaniu podatkowym), musisz zdeponować federalne i stanowe podatki na zatrudnienie, tak jak byś to zrobił, gdybyś był jednoosobowym właścicielem. Formularz podatkowy, który wypełnisz na koniec roku, będzie ponownie zależał od wybranej przez Ciebie formy opodatkowania. W zależności od Twojego wyboru, będziesz składał Harmonogram C (dla samozatrudnienia), 1065 (deklaracja podatkowa) lub 1120 (Zwrot korporacji C). Podczas gdy podstawowa księgowość dla LLC może być względnie prosta, uzyskanie profesjonalnej pomocy z podatkami jest ogólnie dobrym pomysłem. W wielu przypadkach, profesjonalne doradztwo podatkowe więcej niż płaci się za pieniądze, które oszczędzasz.